4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 24/04/2017 ATÉ 24/04/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
1
/
8
Data de Lançamento: 24/04/2017
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
01.224.842/0001-90
4
84/002-2017       
800,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - INSTALAÇÃO DE 01 LINK DEDICADO DE 10MBPS FULL DUPLEX NA PREFEITURA MUNICIPAL. MEIO FÍSICO 
DE INSTALAÇÃO: FIBRA OPTICA.  - PARTE DO 7º TERMO ADITIVO - GABINETE
Vl.Total:
800,00
Un.:
%
Quantidade:
1,6700
479,99
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
02.00.03.092.3.3.90.39.01
J
01.224.842/0001-90
44
81/002-2017       
800,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - INSTALAÇÃO DE 01 LINK DEDICADO DE 10MBPS FULL DUPLEX NA PREFEITURA MUNICIPAL. MEIO FÍSICO 
DE INSTALAÇÃO: FIBRA OPTICA. - PARTE DO 7º TERMO ADITIVO - JURÍDICO + ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
800,00
Un.:
%
Quantidade:
1,6700
479,99
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
01.224.842/0001-90
53
80/002-2017       
800,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - INSTALAÇÃO DE 01 LINK DEDICADO DE 10MBPS FULL DUPLEX NA PREFEITURA MUNICIPAL. MEIO FÍSICO 
DE INSTALAÇÃO: FIBRA OPTICA.  - PARTE DO 7º TERMO ADITIVO - JURÍDICO + ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
800,00
Un.:
%
Quantidade:
1,6700
479,99
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
01.224.842/0001-90
53
116/002-2017       
400,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, 
MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS 
FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE 
LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS 
UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - 
PARTE DO 7º TERMO ADITIVO - SESMT - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
400,00
Un.:
%
Quantidade:
0,2500
1.632,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
01.224.842/0001-90
53
117/002-2017       
400,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, 
MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS 
FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE 
LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS 
UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - 
PARTE DO 7º TERMO ADITIVO - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
400,00
Un.:
%
Quantidade:
0,2500
1.632,00
420/2016
Tomada de Preço Obras
FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS 
LTDA - E
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
05.841.753/0001-43
71
238/002-2017       
2.670,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONTROLADOR DE  ACESSO/APOIO  E  
FISCALIZAÇÃO. DE SEGUNDA A SEXTA 24 HORAS, SÁBADO, DOMINGO, PONTOS FACULTATIVOS E FERIADO 
24HS. TERMINAL RODOVIÁRIO DE REGISTRO - Avenida Presidente Castelo Branco.  Centro - REF. PARTE DO 
TA - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
2.670,00
Un.:
SV
Quantidade:
0,2500
10.680,00
12255/2014
Pregão Presencial
ITAÚ SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA S/A
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
08.816.067/0001-00
53
1887/000-2017       
436,13
Vl. Unit.:
Item:
1 - SEGURO PARA O VEICULO FIAT PALIO ATTRACT 1.4  ANO/MODELO  2013/2014 PLACA EHE 7240 - REF 2º 
TA AO CONTRATO 016/2015 - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
436,49
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
436,49
Outros/Não Aplicável
PASEP - PROG.FOMR.PATRDO SERV.PUBLICO
03.00.04.122.3.3.90.47.01
F
222.333.666-38
65
4/027-2017       
146.766,78
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE PAGAMENTO DO PASEP MARÇO/2017 - SECRETARIAS DA PREFEITURA - C/C 327-0 C.E.F.
Vl.Total:
146.766,78
Un.:
Quantidade:
1,0000
146.766,78
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
01.224.842/0001-90
77
82/002-2017       
800,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - INSTALAÇÃO DE 01 LINK DEDICADO DE 10MBPS FULL DUPLEX NA PREFEITURA MUNICIPAL. MEIO FÍSICO 
DE INSTALAÇÃO: FIBRA OPTICA.  - PARTE DO 7º TERMO ADITIVO - FINANÇAS
Vl.Total:
800,00
Un.:
%
Quantidade:
1,6700
479,99
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
01.224.842/0001-90
77
83/002-2017       
800,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - INSTALAÇÃO DE 01 LINK DEDICADO DE 10MBPS FULL DUPLEX NA PREFEITURA MUNICIPAL. MEIO FÍSICO 
DE INSTALAÇÃO: FIBRA OPTICA. - PARTE DO 7º TERMO ADITIVO - PLANEJAMENTO - FINANÇAS
Vl.Total:
800,00
Un.:
%
Quantidade:
1,6700
479,99
4341/2016
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
05.00.15.122.3.3.90.30.01
J
58.854.548/0001-89
106
787/000-2017       
133,98
Vl. Unit.:
Item:
1 - OLEO 05W30 - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FORD FIESTA PLACA DBA 9420 - PLANEJ. URBANO
Vl.Total:
133,98
Un.:
UN
Quantidade:
5,0000
26,80
4341/2016
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
05.00.15.122.3.3.90.30.01
J
58.854.548/0001-89
106
788/000-2017       
720,63
Vl. Unit.:
Item:
1 - PNEU 175/70/14
Vl.Total:
536,73
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
268,37
2 - BICO DE RODA
11,76
UN
2,0000
5,88
3 - FILTRO DE OLEO
19,13
UN
1,0000
19,13
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 24/04/2017 ATÉ 24/04/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
2
/
8
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
4 - FILTRO DE COMBUSTIVEL
38,25
UN
1,0000
38,25
5 - FILTRO DE AR
28,69
UN
1,0000
28,69
6 - FILTRO DE VENTILAÇÃO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FORD FIESTA PLACA DBA 9420 - PLANEJ. URBANO
86,07
UN
1,0000
86,07
4341/2016
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
58.854.548/0001-89
119
996/000-2017       
432,38
Vl. Unit.:
Item:
1 - MONTAGEM DE PNEU
Vl.Total:
14,69
Un.:
HR
Quantidade:
0,2400
60,98
2 - SERVIÇO BALANCEAMENTO
29,40
HR
0,4800
61,01
3 - SERVIÇO DE ALINHAMENTO. DIANTEIRO
24,50
HR
0,4000
61,01
4 - HIGIENIZAÇÃO DO AR
58,79
HR
0,9600
61,00
5 - SERVIÇO DE TROCA DE PNEU - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FORD FIESTA PLACA DBA 9420 - PLANEJ. 
URBANO
305,00
HR
5,0000
61,00
12255/2014
Pregão Presencial
ITAÚ SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA S/A
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
08.816.067/0001-00
177
1897/000-2017       
478,06
Vl. Unit.:
Item:
1 - SEGURO PARA O VEICULO  FIAT STRADA WORKING CD  ANO/MODELO  2012/2013 PLACA EHE 7194 - REF 
2º TA AO CONTRATO 016/2015 - TRÂNSITO
Vl.Total:
478,06
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
478,06
4341/2016
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
58.854.548/0001-89
183
2171/000-2017       
615,22
Vl. Unit.:
Item:
1 - CORREIA DENTADA. E TENSOR
Vl.Total:
148,93
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
148,93
2 - Aquisição de: ANEL. DA BOBINA
29,61
UN
1,0000
29,61
3 - VALVULA TERMOSTATICA
65,39
UN
1,0000
65,39
4 - SENSOR TEMPERATURA
76,46
UN
1,0000
76,46
5 - JUNTA DA TAMPA DE VALVULA
27,47
UN
1,0000
27,47
6 - RETENTOR DO COMANDO
37,80
UN
1,0000
37,80
7 - CORPO DA VALVULA TERMOSTATICA
164,01
UN
1,0000
164,01
8 - RETENTOR. DO VIRA
20,20
UN
1,0000
20,20
9 - MANGUEIRA DO RADIADOR
33,59
UN
1,0000
33,59
10 - AGUA DESMINERALIZADA - GM CORSA - DBA 2093 - SERV. MUNICIPAIS
11,76
UN
2,0000
5,88
4341/2016
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
58.854.548/0001-89
183
2173/000-2017       
330,96
Vl. Unit.:
Item:
1 - GAXETA DO ESCAPAMENTO
Vl.Total:
46,20
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
46,20
2 - PRISIONEIRO
53,76
UN
4,0000
13,44
3 - MANGUEIRA
54,60
1,0000
54,60
4 - ESCAPAMENTO - FORD FIESTA - DBA 9422 - SERV. MUNICIPAIS
176,40
UNI
1,0000
176,40
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
183
2189/000-2017       
5.265,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Aquisição de: PNEU. 215/75 R 17.5
Vl.Total:
4.500,00
Un.:
UN
Quantidade:
6,0000
750,00
2 - FLANGE. DO CAMBIO
367,50
1,0000
367,50
3 - FLANGE DIFERENCIAL - MICRO VOLARE A6 - DBA 2072 - SERV. MUNICIPAIS
397,50
UN
1,0000
397,50
12255/2014
Pregão Presencial
ITAÚ SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA S/A
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
08.816.067/0001-00
185
1893/000-2017       
1.300,01
Vl. Unit.:
Item:
1 - SEGURO PARA O VEICULO  FIAT STRADA WORKING CD ANO/MODELO  2014/2014 PLACA EHE-7225
Vl.Total:
521,55
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
521,55
2 - SEGURO PARA O VEICULO  FIAT UNO ECONOMY 1.4  ANO/MODELO 2014/2014 PLACA EHE-7243
410,37
SV
1,0000
410,37
3 - SEGURO PARA O VEICULO  FIAT UNO MILLE ECONOMY  ANO/MODELO  2011/2012 PLACA DBA 9484 - REF 
2º TA AO CONTRATO 016/2015 - SERV. MUNICIPAIS
368,09
SV
1,0000
368,09
4341/2016
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
58.854.548/0001-89
185
2172/000-2017       
333,69
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA DA SUSPENSÃO
Vl.Total:
245,50
Un.:
HR
Quantidade:
4,0000
61,38
2 - REPROGRAMAÇÃO. DO MODULO
58,81
HR
0,9600
61,38
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 24/04/2017 ATÉ 24/04/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
3
/
8
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
3 - LIMPEZA DO RADIADOR - GM CORSA - DBA 2093 - SERV. MUNICIPAIS
29,38
HR
0,4800
61,34
4341/2016
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
58.854.548/0001-89
185
2174/000-2017       
122,01
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA. NO ESCAPAMENTO - FORD FIESTA - DBA 9422 - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
122,01
Un.:
HR
Quantidade:
2,0000
61,01
5937/2016
Pregão Presencial
CLERISTON KUCZNER MENDES 22054511897
08.00.15.452.3.3.90.39.01
J
22.612.165/0001-57
222
2196/003-2017       
8.549,10
Vl. Unit.:
Item:
1 - Locação de 04 (quatro) CAMINHÃO TIPO CAÇAMBA, com motorista, horímetro e combustível.   sendo 1.000 
horas por equipamento, ano e modelo mínimo 2010 ou superior com as demais especificações mínimas: motor 
a diesel, 06 cilindros em linha, ou superior, 6x4, turbo,  freio estacionário, truck,  chassi duplo, caixa de câmbio 
com no mínimo 06 marchas a frente sincronizada e um á ré, embreagem com acionamento servo assistida a 
ar, freio motor pneumático, freios a ar, direção hidráulica, capacidade mínima de tração 15.000kg, equipado com 
caçamba basculante de no mínimo 10 m³, assoalho em chapa de 1/4 de espessura, tampa traseira com 
abertura lateral e basculante, tacógrafo, demais equipamentos homologados e exigidos por lei, pelo código 
nacional de trânsito e Detran. - PARA TRANSPORTE DE MATERIAL DA CASCALHEIRA - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
8.549,10
Un.:
HR
Quantidade:
90,0000
94,99
12255/2014
Pregão Presencial
ITAÚ SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA S/A
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
08.816.067/0001-00
239
1892/000-2017       
364,53
Vl. Unit.:
Item:
1 - SEGURO PARA O VEICULO VW/SANTANA 2.0   ANO/MODELO 2001/2002 PLACA CDV 1347 - REF 2º TA AO 
CONTRATO 016/2015 - DES. AGRÁRIO
Vl.Total:
364,53
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
364,53
2286/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
LOCAWARE COMERCIO E LOCACAO DE 
EQUIPAMENTOS EIRELI
10.01.10.122.3.3.90.30.01
J
19.006.388/0001-66
285
2945/000-2017       
360,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - BOBINA RIBBON TIR WAX G42 110M X 300MM - PARA USO DO PROGRAMA REMÉDIO EM CASA - SAÚDE
Vl.Total:
360,00
Un.:
UN
Quantidade:
12,0000
30,00
12362/2016
Pregão Presencial
RODRIGO DA SILVA PEREIRA 29119539835
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
11.692.505/0001-80
288
228/002-2017       
255,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Serviço de monitoramento de alarme 24 horas - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - em regime de 
comodato. - MARÇO/17 - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
255,00
Un.:
MÊS
Quantidade:
1,0000
255,00
12255/2014
Pregão Presencial
ITAÚ SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA S/A
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
08.816.067/0001-00
288
1905/000-2017       
436,85
Vl. Unit.:
Item:
1 - SEGURO PARA O VEICULO  FIAT SIENA EL 1.4 FLEX  ANO/MODELO 2014/2014  PLACA FQV 8720 - REF. AO 
2º TA A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C 540-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
436,85
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
436,85
Outros/Não Aplicável
ALLINE YAMAZAKI NAGAE DOS REIS
10.01.10.122.3.3.90.39.01
F
264.886.708-24
295
2166/000-2017       
-108,84
Vl. Unit.:
Item:
1 - ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGENS E PAGAMENTO DE CURSO DA SMS INCLUSO O SERVIÇO DE 
TRANSPORTE ÀS REFERÊNCIAS EXTERNAS - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
500,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
500,00
11/2017
Pregão Presencial
CLEBER ALVES DE OLIVEIRA - ME
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
22.796.583/0001-41
288
3484/000-2017       
4.660,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Instalação de aparelho de ar-condicionado split de 24.000 BTU's
Vl.Total:
4.320,00
Un.:
SV
Quantidade:
8,0000
540,00
2 - Instalação de cortina de ar - SERVIÇO PARA USO DA SECRETARIA - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
340,00
SV
2,0000
170,00
3347/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
GEPAM-GEST.PUB.AUD.CONT.ASS.CONS.ADM.MUN.S/S 
LTDA
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
07.164.951/0001-45
288
3956/000-2017       
1.200,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - INSCRIÇAO PARA CURSO - REF. CURSO "PLANEJAMENTO PÚBLICO - PPA/LDO/LOA" NOS DIAS 05 E 06 DE 
ABRIL NA CIDADE DE SERRA NEGRA/SP, PARA AS FUNCIONÁRIAS: CARLA VANESSA DE SOUZA E SANDRA 
IRENE RAMOS - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
1.200,00
Un.:
SV
Quantidade:
2,0000
600,00
7392/2016
Pregão Presencial
HAVERIM COMERCIAL LTDA - EPP
10.01.10.301.3.3.90.30.02
J
17.365.046/0001-07
323
3325/000-2017       
2.488,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Loção oleosa a base de ácido graxos essenciais com vitamina A, vitamina E, lecitina de soja e ácido 
linoleico, classificação risco lll – frasco com 100ml. Registro no MS/ANVISA. Apresentar amostra. - CURATEC - 
LM FARMA - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE - C/C 26.179-3 BB - SAÚDE
Vl.Total:
2.488,00
Un.:
UN
Quantidade:
400,0000
6,22
10295/2015
Pregão Presencial
COMERCIO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES 
MACROSUL
10.01.10.301.3.3.90.30.02
J
95.433.397/0001-11
323
3326/000-2017       
5.300,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ESFIGMOMANÔMETRO ADULTO NORMAL - MD/MANDAUS II ADULTO / FABRICANTE: ROSSMAX INTER - 
PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE - C/C 26.179-3 BB - SAÚDE
Vl.Total:
5.300,00
Un.:
UN
Quantidade:
20,0000
265,00
2576/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
JOÃO ANDRÉ MUNIZ LOPES
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
24.717.478/0001-03
333
3050/000-2017       
2.125,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CABO DE REDE AZUL 4 PAR CAT. 5E - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE - C/C 624025-7 CEF - 
SAÚDE
Vl.Total:
2.125,00
Un.:
CX
Quantidade:
5,0000
425,00
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
02.558.157/0001-62
337
900/004-2017       
72,91
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 24/04/2017 ATÉ 24/04/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
4
/
8
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONSUMO DE TELEFONE - PARA USO DA UBS CENTRO - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
72,91
Un.:
Quantidade:
1,0000
72,91
12255/2014
Pregão Presencial
ITAÚ SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA S/A
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
08.816.067/0001-00
337
1906/000-2017       
643,06
Vl. Unit.:
Item:
1 - SEGURO PARA O VEICULO  FIAT SIENA FIRE FLEX  ANO/MODELO 2010/2010  PLACA DBA 9462
Vl.Total:
321,53
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
321,53
2 - SEGURO PARA O VEICULO FIAT SIENA FIRE FLEX  ANO/MODELO 2010/2010  PLACA DBA 9461 - REF. AO 
2º TA A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
321,53
SV
1,0000
321,53
12255/2014
Pregão Presencial
ITAÚ SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA S/A
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
08.816.067/0001-00
337
1907/000-2017       
722,06
Vl. Unit.:
Item:
1 - SEGURO PARA O VEICULO GM CELTA 1.0L LT  ANO/MODELO 2013/2014 PLACA EHE 7244
Vl.Total:
369,32
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
369,32
2 - SEGURO PARA O VEICULO RENAULT SANDERO   ANO/MODELO 2012/2013  PLACA EHE 7195 - REF. AO 2º 
TA A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C 332-6 CEF - SAÚDE
352,74
SV
1,0000
352,74
12255/2014
Pregão Presencial
ITAÚ SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA S/A
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
08.816.067/0001-00
360
1909/000-2017       
369,32
Vl. Unit.:
Item:
1 - SEGURO PARA O VEICULO GM CELTA 1.0L LT  ANO/MODELO 2013/2014  PLACA EHE 7238 - REF. AO 2º TA 
A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C 255-9 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
369,32
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
369,32
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
337
2819/000-2017       
120,19
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA . ARREFECIMENTO E TROCA DO RESERVATORIO  - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO 
PLACA DJP 6126 DO SETOR DE ESF - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
120,19
Un.:
HR
Quantidade:
3,5900
33,48
6840/2016
Pregão Presencial
RISEL COMBUSTÍVEIS LTDA
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
46.677.860/0001-65
438
2904/000-2017       
759,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ÓLEO HIDRAULICO DE ALTA PERFORMANCE TIPO ATF PARA TRANSMISSÕES AUTOMOTIVAS, DIREÇÃO 
HIDRAULICA, GARFOS DE MOTOCICLETAS E CAIXA DE TRANSMISSÕES ALISSON SERIE MT 600 DE ÔNIBUS 
URBANOSVOLVO E MAFERSA. APROVADO DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES DA GM DEXRON3, FORD 
MERCON E ALLISON C-4 - 20 LITROS - PETROBRAS - PARA USO DOS VEÍCULOS DO SETOR DE APOIO ÀS 
REF. DA SMS - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
759,00
Un.:
BD
Quantidade:
3,0000
253,00
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
385
3008/000-2017       
360,40
Vl. Unit.:
Item:
1 - JOGO DE PALHETA
Vl.Total:
141,10
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
141,10
2 - BRAÇO. DO LIMPADOR - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLO PLACA FSB 4911 DO CEREST - 15% DE 
DESCONTO - R$ 360,40 - C/C 253-2 CEF - SAÚDE
219,30
2,0000
109,65
3220/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
AKIHIRO WATABE PRESENTES LTDA-ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
13.134.759/0001-09
385
3470/000-2017       
110,97
Vl. Unit.:
Item:
1 - CAIXA PLÁSTICA ORGANIZADORA - 5OL - RISCHIOTO - PARA USO DO CEREST - C/C 253-2 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
110,97
Un.:
UN
Quantidade:
3,0000
36,99
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
416
2810/000-2017       
1.272,77
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE GUINCHO. Do posto Sta Rita para a oficina Del Rei  - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO 
PLACA DBA 9451 DO SETOR DE APOIO ÀS REF. PARA ATENDIMENTO NAS UBS E ESF - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
1.272,77
Un.:
KM
Quantidade:
203,0000
6,27
2889/2015
Concorrência
CENTRO TERAPÊUTICO SERRA DOURADA LTDA-ME
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
14.898.461/0001-38
462
921/003-2017       
1.390,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONTRATAÇÃO DE CLÍNICA OU CENTRO TERAPÊUTICO ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DA 
DEPENDÊNCIA QUÍMICA, PELO PERÍODO DE 12 MESES. - REF. CONT. 067/2016 - PARA ATENDER A PACIENTE 
LUANA ANDRADE FERREIRA CONFORME PROCESSO DIGITAL Nº 1002350-55.2016.8.26.0495 - REF. MAR/17 - 
C/C 624.026-5 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
1.390,00
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
1.390,00
12255/2014
Pregão Presencial
ITAÚ SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA S/A
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
08.816.067/0001-00
440
1908/000-2017       
352,74
Vl. Unit.:
Item:
1 - SEGURO PARA O VEICULO RENAULT SANDERO   ANO/MODELO 2012/2013  PLACA EHE 7202 - REF. AO 2º 
TA A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C 624027-3 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
352,74
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
352,74
12255/2014
Pregão Presencial
ITAÚ SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA S/A
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
08.816.067/0001-00
462
1910/000-2017       
366,65
Vl. Unit.:
Item:
1 - SEGURO PARA O VEICULO GM CLASSIC 1.0 LS  ANO/MODELO 2013/2014 PLACA EHE 7230 - REF. AO 2º TA 
A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C 624026-5 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
366,65
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
366,65
12255/2014
Pregão Presencial
ITAÚ SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA S/A
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
08.816.067/0001-00
440
1912/000-2017       
436,85
Vl. Unit.:
Item:
1 - SEGURO PARA O VEICULO FIAT SIENA EL 1.4 FLEX  ANO/MODELO 2014/2014  PLACA FQH 0138 - REF. AO 
2º TA A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C 624027-3 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
436,85
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
436,85
Outros/Não Aplicável
MARCOS ANTONIO DE LIMA
10.01.10.305.3.3.90.14.05
F
135.744.388-93
509
4344/000-2017       
91,03
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
82,64
Un.:
Quantidade:
2,0000
41,32
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 24/04/2017 ATÉ 24/04/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
5
/
8
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
2 - LANCHE - PARA LEVAR A FUNCIONÁRIA MARLENE PEREIRA DA ROCHA PARA PARTICIPAR DO EVENTO 
"SEMINÁRIO EM SAÚDE COLETIVA I" E DO DEBATE: AS REFORMAS DA PREVIDÊNCIA E OS DIREITOS DOS 
TRABALHADORES" NO AUDITÓRIO DA PUC EM SÃO PAULO/SP - 21/03/2017, SAÍDA ÀS 09h00 E RETORNO ÀS 
21h30 - C/C 252-4 CEF - SAÚDE
8,39
1,0000
8,39
Outros/Não Aplicável
MARCOS ANTONIO DE LIMA
10.01.10.305.3.3.90.14.05
F
135.744.388-93
509
4345/000-2017       
91,03
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
82,64
Un.:
Quantidade:
2,0000
41,32
2 - LANCHE - PARA BUSCAR A FUNCIONÁRIA MARLENE PEREIRA DA ROCHA PARA PARTICIPAR DO EVENTO 
"SEMINÁRIO EM SAÚDE COLETIVA I" E DO DEBATE: AS REFORMAS DA PREVIDÊNCIA E OS DIREITOS DOS 
TRABALHADORES" NO AUDITÓRIO DA PUC EM SÃO PAULO/SP - 23/03/2017, SAÍDA ÀS 08h00 E RETORNO ÀS 
23h30 - C/C 252-4 CEF - SAÚDE
8,39
1,0000
8,39
Outros/Não Aplicável
MARCOS ANTONIO DE LIMA
10.01.10.305.3.3.90.14.05
F
135.744.388-93
509
4346/000-2017       
99,42
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
82,64
Un.:
Quantidade:
2,0000
41,32
2 - LANCHE - BUSCAR A PALESTRANTE GIANNE GEMELI QUE PARTICIPOU DO EVENTO EM CELEBRAÇÃO AO 
DIA INTERNACIONAL DA MULHER, NO AEROPORTO INTERNACIONAL AFONSO PENA EM CURITIBA/PR - 
08/03/2017, SAÍDA ÀS 07h00 E RETORNO ÀS 22h40 - C/C 252-4 CEF - SAÚDE
16,78
2,0000
8,39
Outros/Não Aplicável
MARCOS ANTONIO DE LIMA
10.01.10.305.3.3.90.14.05
F
135.744.388-93
509
4347/000-2017       
99,42
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
82,64
Un.:
Quantidade:
2,0000
41,32
2 - LANCHE - LEVAR A PALESTRANTE GIANNE GEMELI QUE PARTICIPOU DO EVENTO EM CELEBRAÇÃO AO 
DIA INTERNACIONAL DA MULHER, NO AEROPORTO INTERNACIONAL AFONSO PENA EM CURITIBA/PR - 
10/03/2017, SAÍDA ÀS 07h00 E RETORNO ÀS 21h50 - C/C 252-4 CEF - SAÚDE
16,78
2,0000
8,39
Outros/Não Aplicável
NIVALDO ALVES DE MATOS
10.01.10.305.3.3.90.14.05
F
133.659.458-65
509
4348/000-2017       
99,42
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
82,64
Un.:
Quantidade:
2,0000
41,32
2 - LANCHE - LEVAR FUNCIONÁRIAS PARA PARTICIPAR DO EVENTO "DIA MUNDIAL DA TUBERCULOSE" NO 
CENTRO DE CONVENÇÕES REBOUÇAS EM SÃO PAULO/SP - 28/03/2017, SAÍDA ÀS 04h00 E RETORNO ÀS 22h00 
- C/C 624028-1 CEF - SAÚDE
16,78
2,0000
8,39
2576/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
JOÃO ANDRÉ MUNIZ LOPES
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
24.717.478/0001-03
498
3051/000-2017       
425,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CABO DE REDE AZUL 4 PAR CAT. 5E - PARA USO DA DIVISÃO TÉCNICA DE VIG. SANITÁRIA - C/C 252-4 
CEF - SAÚDE
Vl.Total:
425,00
Un.:
CX
Quantidade:
1,0000
425,00
11928/2016
Pregão Presencial
SUPERMERCADO JJJ LTDA - ME
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
09.185.811/0001-89
498
3968/000-2017       
34,80
Vl. Unit.:
Item:
1 - GALAO DE AGUA MINERAL NATURAL 20 LITROS  A SEREM ENTREGUES NA  ZONA URBANA - LITORAL - 
PARA USO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA PARA ATIVIDADES DE AÇÕES DE COMBATE A DENGUE - C/C 
624028-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
34,80
Un.:
UN
Quantidade:
6,0000
5,80
12255/2014
Pregão Presencial
ITAÚ SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA S/A
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
08.816.067/0001-00
502
1911/000-2017       
563,21
Vl. Unit.:
Item:
1 - SEGURO PARA O VEICULO  GM SPIN 1.8L AT LTZ  ANO/MODELO 2013/2014  PLACA EHE 7216 - REF. AO 2º 
TA A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C 624028-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
563,21
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
563,21
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
522
772/003-2017       
1.121,76
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA A SME NO EXERCÍCIO DE 2017 - C/C 500-0 CEF - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
1.121,76
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.121,76
12255/2014
Pregão Presencial
ITAÚ SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA S/A
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
08.816.067/0001-00
522
1913/000-2017       
3.379,61
Vl. Unit.:
Item:
1 - SEGURO PARA O VEICULO  FIAT/PALIO WEEKEND 16V ANO/MODELO  1998/1998 PLACA BVZ 1248
Vl.Total:
317,37
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
317,37
2 - SEGURO PARA O VEICULO  FIAT/PALIO WEEKEND 16V  ANO/MODELO  1998/1998 PLACA BVZ 1249
317,37
SV
1,0000
317,37
3 - SEGURO PARA O VEICULO FORD FIESTA STREET   ANO/MODELO 2006/2007 PLACA DBA 9428
285,28
SV
1,0000
285,28
4 - SEGURO PARA O VEICULO FORD FIESTA STREET   ANO/MODELO 2002/2003  PLACA DBA 2092
239,84
SV
1,0000
239,84
5 - SEGURO PARA O VEICULO  FORD/COURIER 1.6  ANO/MODELO 2001/2002 PLACA CPV 1809
266,85
SV
1,0000
266,85
6 - SEGURO PARA O VEICULO  FORD/COURIER 1.6  ANO/MODELO 2000/2001 PLACA CPV 1798
278,28
SV
1,0000
278,28
7 - SEGURO PARA O VEICULO GM CORSA CLASSIC LIFE  ANO/MODELO  2007/2008 PLACA DBA 9443
286,09
SV
1,0000
286,09
8 - SEGURO PARA O VEICULO GM CORSA CLASSIC LIFE  ANO/MODELO  2007/2008 PLACA DBA 9445
286,09
SV
1,0000
286,09
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 24/04/2017 ATÉ 24/04/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
6
/
8
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
9 - SEGURO PARA O VEICULO  GM CORSA SEDAN LIFE  ANO/MODELO 2007/2008  PLACA DBA 9446
286,09
SV
1,0000
286,09
10 - SEGURO PARA O VEICULO  VW GOL 1.0 GIV ANO/MODELO 2012/2013  PLACA EHE 7193
451,82
SV
1,0000
451,82
11 - SEGURO PARA O VEICULO VW/SANTANA 2.0   ANO/MODELO 2001/2002 PLACA CDV 2128 - REF. AO 2º 
TA A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C 500-0 CEF - EDUCAÇÃO
364,53
SV
1,0000
364,53
Outros/Não Aplicável
CRECHE E PRÉ ESCOLA SAHEI USSUKI
11.00.12.365.3.3.50.39.01
J
46.219.432/0001-99
605
3201/002-2017       
11.300,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE AO REPASSE DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 021/2017 CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA 
MUNICIPAL DE REGISTRO E A ENTIDADE CRECHE E PRÉ ESCOLA SAHEI USSUKI, EXERCÍCIO DE 2017 - 
MANUTENÇÃO DE ENSINO INFANTIL - C/C 500-0 CEF - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
11.300,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
11.300,00
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
11.00.12.365.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
609
773/005-2017       
1.465,36
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA AS CRECHES NO EXERCÍCIO DE 2017 - C/C 500-0 CEF - 
EDUCAÇÃO
Vl.Total:
1.465,36
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.465,36
Outros/Não Aplicável
OZIAS DE OLIVEIRA ASSUMPÇÃO
13.00.08.244.3.3.90.14.01
F
291.695.968-83
710
4459/000-2017       
58,10
Vl. Unit.:
Item:
1 - LANCHE
Vl.Total:
16,78
Un.:
Quantidade:
2,0000
8,39
2 - REFEIÇÃO - REF. VIAGEM À PRAIA GRANDE/SP PARA LEVAR FAMILIARES DE MUNÍCIPES PARA VISITA 
PERIÓDICA À FUNDAÇÃO CASA NO DIA 09/04/2017, COM SAÍDA ÀS 06h00 E RETORNO ÀS 18h00 - 
ASSISTÊNCIA
41,32
1,0000
41,32
4341/2016
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
13.00.08.244.3.3.90.30.01
J
58.854.548/0001-89
711
1513/000-2017       
22,68
Vl. Unit.:
Item:
1 - FILTRO DE OLEO - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO C-20 PLACA BRZ 7719 DE USO DO VIVA LEITE - 
VALOR COM 16% DE DESCONTO - R$ 22,68 - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
22,68
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
22,68
4341/2016
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
13.00.08.244.3.3.90.30.01
J
58.854.548/0001-89
711
1514/000-2017       
208,32
Vl. Unit.:
Item:
1 - OLEO 05W30 - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO C-20 PLACA BRZ 7719 DE USO DO VIVA LEITE - VALOR 
COM 16% DE DESCONTO - R$ 208,32 - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
208,32
Un.:
UN
Quantidade:
8,0000
26,04
4341/2016
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
13.00.08.244.3.3.90.30.01
J
58.854.548/0001-89
711
1516/000-2017       
387,58
Vl. Unit.:
Item:
1 - REGULADOR DE VOLTAGEM
Vl.Total:
194,38
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
194,38
2 - RETIFICADOR - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO C-20 PLACA BRZ 7719 DE USO DO VIVA LEITE - VALOR 
COM 16% DE DESCONTO - R$ 387,58 - ASSISTÊNCIA
193,20
UN
1,0000
193,20
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
01.224.842/0001-90
714
273/001-2017       
400,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, 
MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS 
FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE 
LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS 
UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD.
Vl.Total:
400,00
Un.:
%
Quantidade:
0,2500
1.632,00
163/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
KELLI CRISTINA NUNES MOLINA SOARES - ME
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
14.074.941/0001-84
714
1397/002-2017       
3.300,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Serviço de abrigamento de idosos por longa permanência,  GRAU DE DEPENDÊNCIA III, em conformidade 
com todos os detalhamentos contidos no projeto básico (Termo de Referência). - ED. CHAM. PÚB. 001/2016 - 
DISP. LIC. 009/2016 - PROC. ADM. 3077/2016 - ABRIGAMENTO DO IDOSO DUILIO ALVES - GRAU DE 
DEPENDÊNCIA III - 01/02 A 28/02 - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
3.300,00
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
3.300,00
4341/2016
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
58.854.548/0001-89
714
1512/000-2017       
61,37
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA . TROCA DE OLEO E FILTRO - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO C-20 PLACA BRZ 7719 DE 
USO DO VIVA LEITE - VALOR COM 51% DE DESCONTO - R$ 61,37 - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
61,37
Un.:
HR
Quantidade:
1,0000
61,37
4341/2016
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
58.854.548/0001-89
714
1515/000-2017       
196,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA . TROCA DE REGULADOR E RETIFICADOR
Vl.Total:
137,20
Un.:
HR
Quantidade:
2,2400
61,37
2 - REPROGRAMAÇÃO. DE MODULO - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO C-20 PLACA BRZ 7719 DE USO DO 
VIVA LEITE - VALOR COM 51% DE DESCONTO - R$ 196,00 - ASSISTÊNCIA
58,80
HR
0,9600
61,37
12255/2014
Pregão Presencial
ITAÚ SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA S/A
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
08.816.067/0001-00
714
1888/000-2017       
443,29
Vl. Unit.:
Item:
1 - SEGURO PARA O VEICULO FIAT PALIO ATTRACTIV 1.4  ANO/MODELO  2014/2014  PLACA FSO 9222 - REF 
2º TA AO CONTRATO 016/2015 - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
443,29
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
443,29
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 24/04/2017 ATÉ 24/04/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
7
/
8
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
12255/2014
Pregão Presencial
ITAÚ SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA S/A
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
08.816.067/0001-00
714
1896/000-2017       
309,23
Vl. Unit.:
Item:
1 - SEGURO PARA O VEICULO  VW GOL SPECIAL  ANO/MODELO 2003/2004  PLACA DBA 2098 - REF 2º TA AO 
CONTRATO 016/2015 - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
309,23
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
309,23
162/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
KELLI CRISTINA NUNES MOLINA SOARES - ME
14.00.08.241.3.3.90.39.01
J
14.074.941/0001-84
721
1395/002-2017       
3.300,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Serviço de abrigamento de idosos por longa permanência,  GRAU DE DEPENDÊNCIA III, em conformidade 
com todos os detalhamentos contidos no projeto básico (Termo de Referência). - ED. CHAM. PÚB. 001/2016 - 
DISP. LIC. 009/2016 - PROC. ADM. 3077/2016 - ABRIGAMENTO DA IDOSA MARIA PEREIRA - GRAU DE 
DEPENDÊNCIA III - 22/01 A 21/02/2017 - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
3.300,00
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
3.300,00
12255/2014
Pregão Presencial
ITAÚ SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA S/A
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
08.816.067/0001-00
728
1890/000-2017       
368,09
Vl. Unit.:
Item:
1 - SEGURO PARA O VEICULO  FIAT UNO MILLE ECONOMY  ANO/MODELO 2011/2012 PLACA EHE 7184 - REF 
2º TA AO CONTRATO 016/2015 - C/C 30.868-4 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
368,09
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
368,09
12255/2014
Pregão Presencial
ITAÚ SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA S/A
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
08.816.067/0001-00
728
1891/000-2017       
306,54
Vl. Unit.:
Item:
1 - SEGURO PARA O VEICULO  GM CLASSIC SPIRIT  ANO/MODELO 2008/2009 PLACA DBA 9450 - REF 2º TA 
AO CONTRATO 016/2015 - C/C 30.868-4 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
306,54
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
306,54
12255/2014
Pregão Presencial
ITAÚ SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA S/A
15.00.08.243.3.3.90.39.01
J
08.816.067/0001-00
759
1889/000-2017       
452,57
Vl. Unit.:
Item:
1 - SEGURO PARA O VEICULO FIAT PALIO WK ATTRACT 1.4   ANO/MODELO 2013/2014 PLACA EHE 7300 - 
REF 2º TA AO CONTRATO 016/2015 - FMDCA
Vl.Total:
452,57
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
452,57
2929/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
CLAUDIA ASSEF GELARDI - ME
16.00.08.244.3.3.90.32.01
J
07.362.857/0001-09
770
3411/000-2017       
3.270,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CADEIRA DE BANHO . Construida em aço, pintura eletrostática epóxi, apoio de pé fixo, apoio de braço fixo, 
freio bilateral, largura 40cm, e capacidade para  80kg  - PARA ATENDER AS PESSOAS DE ALTA 
VULNERABILIDADE SOCIAL - FUNSSOL
Vl.Total:
3.270,00
Un.:
UN
Quantidade:
15,0000
218,00
12255/2014
Pregão Presencial
ITAÚ SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA S/A
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
08.816.067/0001-00
811
1895/000-2017       
410,37
Vl. Unit.:
Item:
1 - SEGURO PARA O VEICULO FIAT UNO ECONOMY 1.4   ANO/MODELO  2014/2014 PLACA FQL 0604 - REF 2º 
TA AO CONTRATO 016/2015 - CULTURA
Vl.Total:
410,37
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
410,37
13309/2016
Pregão Presencial
FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS 
LTDA - E
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
05.841.753/0001-43
837
1623/000-2017       
771,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - 01 (uma) pessoa para exercer a função de controlador de acesso/apoio/fiscalização, por até 6 (seis) horas 
diurnas (das 06h da manhã às 18h) contínuas e ininterruptas, em qualquer dia da semana. - PARA USO DA 
SECRETARIA - ESPORTES
Vl.Total:
771,00
Un.:
DIÁRI
Quantidade:
6,0000
128,50
12255/2014
Pregão Presencial
ITAÚ SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA S/A
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
08.816.067/0001-00
837
1894/000-2017       
410,37
Vl. Unit.:
Item:
1 - SEGURO PARA O VEICULO FIAT UNO ECONOMY 1.4   ANO/MODELO  2014/2014 PLACA  FQA-3473 - REF 
2º TA AO CONTRATO 016/2015 - ESPORTES
Vl.Total:
410,37
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
410,37
13309/2016
Pregão Presencial
FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS 
LTDA - E
18.00.27.812.3.3.90.39.01
J
05.841.753/0001-43
849
1069/000-2017       
1.285,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - 01 (uma) pessoa para exercer a função de controlador de acesso/apoio/fiscalização, por até 6 (seis) horas 
diurnas (das 06h da manhã às 18h) contínuas e ininterruptas, em qualquer dia da semana. - PARA EVENTOS 
ESPORTIVOS DA SECRETARIA - ESPORTES
Vl.Total:
1.285,00
Un.:
DIÁRI
Quantidade:
10,0000
128,50
2889/2015
Concorrência
CENTRO TERAPÊUTICO SERRA DOURADA LTDA-ME
RP
J
14.898.461/0001-38
5005
9408/005-2016       
1.390,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONTRATAÇÃO DE CLÍNICA OU CENTRO TERAPÊUTICO ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DA 
DEPENDÊNCIA QUÍMICA, PELO PERÍODO DE 12 MESES. - PARA USO DO USUÁRIO SANDRO ARMANDO MACIEL 
- 01 A 31/12/2016 - SAÚDE
Vl.Total:
1.390,00
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
1.390,00
2889/2015
Concorrência
CENTRO TERAPÊUTICO SERRA DOURADA LTDA-ME
RP
J
14.898.461/0001-38
5005
9408/006-2016       
1.390,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONTRATAÇÃO DE CLÍNICA OU CENTRO TERAPÊUTICO ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DA 
DEPENDÊNCIA QUÍMICA, PELO PERÍODO DE 12 MESES. - PARA USO DO USUÁRIO SANDRO ARMANDO MACIEL 
- FMDCA
Vl.Total:
1.390,00
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
1.390,00
 
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 24/04/2017 ATÉ 24/04/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
8
/
8
 
 
 
 
 
GILSON WAGNER FANTIN
Prefeito Municipal
RG 4.395.421-0
 
 
 
AUREA APARECIDA ALVES PINZE
Diretora Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento
1SP181267/O-0
 
 
 
 
 
MÁRIO MASSAO MATSUMOTO
Sec. Mun. de Finanças
CRC TC 146673
 
 
 
RICARDO FERREIRA HIRAIDE
Controle Interno
CRC 1SP259125
REGISTRO, 27 de Abril de 2017.